为强化工程建设全周期监管,防范项目管理风险,南京市公共工程建设中心内部审计工作领导小组办公室依据《南京市公共工程建设中心2025年内部审计实施方案》要求,对南京至滁州高速公路江苏段、仙新路过江通道、南京建宁西路过江通道工程(一期)三大重点项目开展共性问题专项审计工作,目前已顺利完成审计实施并形成阶段性成果。
本次审计聚焦项目建设关键环节,通过收集前期文件、施工合同、招投标资料等核心依据,结合已往政府审计发现的共性问题开展对照检查,全面覆盖招投标、合同签订、计量支付、设计变更、工程管理、征地拆迁六大关键维度开展全面排查。从审计结果来看,合约处、计划处、交建一处、桥隧二处具备内控执行意识与协作能力,能够规范推进项目审批流程并搭建管理制度框架,且积极配合审计工作,为后续整改优化奠定良好基础。
同时,审计也精准查摆了现阶段管理中的问题,并同步提出针对性优化建议,后续将推动相关处室围绕招投标管控、合同条款审核、计量支付规范、设计变更流程优化、工程全周期管理等方面开展整改,切实以审计成果提升项目建设合规性与经济性。